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广州南菱集团审计部

发布时间:2021-08-09 21:36:54

① 我在一个房地产项目上,现在有一个去集团审计部的机会,去还是不去 集团审计部缺预算审计方面的人,我

个人建议,集团总部的发展要比下属分公司要好的多,机会多,人脉也多,最主要的是公司的福利一般都是总部先实施,个人发展来说当然去大的平台才有发展的

② 企业的审计监察部是什么岗位

审计部门和监察部门的区别:

审计机关是依照法律,对国家各级行政机关、金融机构、企业事业组织进行财务收支、财经法纪、建设项目进行的经济监督。

监察机关是人民政府行使监察职能的机关,依法对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员实施行政监察。

审计机关的职责:

(1)、对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算,以及预算外资金的管理和使用情况,进行审计监督;

(2)、地方各级审计机关分别在本级行政首长和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告;

(3)、对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督;

(4)、对国家事业组织的财务收支,进行审计监督;

(5)、对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督;

(6)、对与国计民生有重大关系、接受财政补贴较多或亏损数额较大的国有企业和国有资产占控股地位或主导地位的企业的资产、负债、损益,进行审计监督;

(7)、对国家建设项目预算的执行情况和决算,进行审计监督;

(8)、对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督;

(9)、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督;

(10)、对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照和有关法律、行政法规的规定进行审计监督;

(11)、对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果;

(12)、对各部门、国有金融机构和企业事业组织的内部审计,进行业务指导和监督;

(13)、对社会审计机构的业务质量,依照有关法律和国务院的规定进行监督;

(14)、承办本级人民政府和上级审计机关交办的其他事项;

(15)、此外,根据国家有关规定,审计机关还负责对县级以下的党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。

监察机关的职责:

(1)检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题;

(2)受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举;

(3)调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为;

(4)受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉;

(5)法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

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③ 集团审计部如何发挥作用

(一)整合公司的监管资源
A集团公司设有董事会、监事会、工会、审计、独立董事等多个具有监督职能的机构,但监事会、工会等机构人员均为内部人员兼职,未能发挥应有的职能而形同虚设。此外,各监督职能机构的设置、人员编制和配备、经费开支、薪资等受制于管理层,监督主体受制于监督客体,缺乏相对独立性和权威性。
针对上述情况公司可建立主动监管机制:一是探索实施多层级股权激励政策,包括股票期权、虚拟股票、股票增值权、持股计划、股票奖励等。使每位员工都成为企业的主人,增加员工的责任心,让大家心往一处想,劲往一处使;减少大家对监督和被监督的摩擦。二是充分发挥信息技术的监督作用。加强业务环节的信息技术建设,减少人为干预、推进企业管理、通过网络采集数据,实时快速获得各类管理信息,使原来的事后监督前移,向事中、事前监督转化,实现在线监督、违规警示、超前防范等。
(二)保证审计的独立性
内部审计机构应当隶属董事会直接领导,包括内部审计机构的设置、人员的薪酬及考核处理,授权审计人员在审计过程中调查权限不受限,对确有违反国家财经法纪的、有严重失职渎职行为并给国家、单位造成损失的人员,审计人员有权提请公司对相关责任人按规定处理建议并进行跟踪监督。当然,审计人员必须坚持原则,按审计程序依法办事。
(三)人才齐备的审计阵容
A集团公司的业务涉及工程、化工、计算机等领域,根据业务特点配备了注册会计师2人、注册造价工程师1人、国际注册内部审计师1人、中级会计师人1人、采购工程师1 人。审计人员配备仍有不足,主要在工程建造、人力资源管理及信息管理等方面略显不足。只有配备了专业人员才可能将审计业务拓宽至各领域,提出的建议才具有可行性,并成为向公司重要管理岗位输送人才的基础。
(四)国际接轨的审计职能
A集团公司目前要求内部审计部门由以财务收支为主的事后审计向事前审计转型,进行项目可研、立项、工程概预算、工程采购、合同管理、工程决算、后评价及内部管理制度的全方位项目投资审计。评估内部管理过程中各个环节存在的问题,并解决问题,将审计成果转化为生产力,为公司改革发展提供审计保证和咨询服务。
(五)维护权威的审计决定
审计意见能否顺利地执行,除了公司给予的职权支持,还需要有一定的经济手段,包括将审计整改情况纳入管理层的绩效考核,条件允许可设立优秀被审计项目奖励款,以激励大家将项目做好做优的凝聚力。
(六)管理得人心的企业文化
弘扬诚信文化,公司敢于正视发展中的短板,不回避审计披露的问题。这些非但无损企业的信誉,反而赢得公司上下内外对一个负责任的决策层所体现的坦荡、自律的境界的喝彩。“审计公示”带来的是一道道风险防线的构筑,一笔笔管理效益的增长,一处处支持审计、管理得人心风气的树立!这正是一个健康向上的公司发达的根基。

④ 集团审计合规部应该受哪个部门领导

合规风险,是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。合规管理是商业银行一项核心的风险管理活动。商业银行应综合考虑合规风险与信用风险、市场风险、操作风险和其他风险的关联性,确保各项风险管理政策和程序的一致性。稽核,稽是考察、稽查,核是审核、核实、核查,合成解释为稽查成数而审核其实在。简言之,稽核是稽查和审核的意思。审计在银行的传统说法称为稽核。审计与稽核基本上是一个意思,是指对经济活动的监督检查。

⑤ 您好,请问合生创展集团审计部的工程审计一职,待遇如何,工作压力如何,想听听您的观点,谢谢

合生集团啊…是在北京还是在广东哇?如果是北京应该是在珠江帝景办公的,审计部的工作应该没那么辛苦吧!待遇我没办法完全的跟你说唉…他们的经理级都是年薪制的…不同级别有不同的薪酬标准 而且他们的年终奖跟年基本公司是4:6的我记得应该是…得要去谈!
不知道你之前在什么公司…合生毕竟是大牌公司…集团层面的高度不一样…视野会更宽一些…值得考虑…
但我依然不知道你说的“工程审计”到底是什么职位…总之几层的都不高…但经理以上应该还不错!

⑥ 在大型国有企业的审计部门工作有前途吗

问:审计公司是做什么的

答:审计公司顾名思义,审计就是主要的工作内容。

审计最终的目的是发现问题,涉及钱款、权利的工作岗位都有可能滋生腐败,审计说白了就是监督财务方面的真实性以及合规性。一般性的审计公司是独立于被审计单位的机构,企业做的审计一般性都需要请第三方审计机构进行审计。

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。

“内部审计是一种独立、客观的保证与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取一种系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实现机构目标。”

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