① 我在一個房地產項目上,現在有一個去集團審計部的機會,去還是不去 集團審計部缺預算審計方面的人,我
個人建議,集團總部的發展要比下屬分公司要好的多,機會多,人脈也多,最主要的是公司的福利一般都是總部先實施,個人發展來說當然去大的平台才有發展的
② 企業的審計監察部是什麼崗位
審計部門和監察部門的區別:
審計機關是依照法律,對國家各級行政機關、金融機構、企業事業組織進行財務收支、財經法紀、建設項目進行的經濟監督。
監察機關是人民政府行使監察職能的機關,依法對國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員實施行政監察。
審計機關的職責:
(1)、對本級各部門(含直屬單位)和下級政府預算的執行情況和決算,以及預算外資金的管理和使用情況,進行審計監督;
(2)、地方各級審計機關分別在本級行政首長和上一級審計機關的領導下,對本級預算執行情況進行審計監督,向本級人民政府和上一級審計機關提出審計結果報告;
(3)、對國有金融機構的資產、負債、損益,進行審計監督;
(4)、對國家事業組織的財務收支,進行審計監督;
(5)、對國有企業的資產、負債、損益,進行審計監督;
(6)、對與國計民生有重大關系、接受財政補貼較多或虧損數額較大的國有企業和國有資產占控股地位或主導地位的企業的資產、負債、損益,進行審計監督;
(7)、對國家建設項目預算的執行情況和決算,進行審計監督;
(8)、對政府部門管理的和社會團體受政府委託管理的社會保障基金、社會捐贈資金以及其他有關基金、資金的財務收支,進行審計監督;
(9)、對國際組織和外國政府援助、貸款項目的財務收支,進行審計監督;
(10)、對其他法律、行政法規規定應當由審計機關進行審計的事項,依照和有關法律、行政法規的規定進行審計監督;
(11)、對與國家財政收支有關的特定事項,向有關地方、部門、單位進行專項審計調查,並向本級人民政府和上一級審計機關報告審計調查結果;
(12)、對各部門、國有金融機構和企業事業組織的內部審計,進行業務指導和監督;
(13)、對社會審計機構的業務質量,依照有關法律和國務院的規定進行監督;
(14)、承辦本級人民政府和上級審計機關交辦的其他事項;
(15)、此外,根據國家有關規定,審計機關還負責對縣級以下的黨政領導幹部、國有企業及國有控股企業領導人員進行任期經濟責任審計。
監察機關的職責:
(1)檢查國家行政機關在遵守和執行法律、法規和人民政府的決定、命令中的問題;
(2)受理對國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律行為的控告、檢舉;
(3)調查處理國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律的行為;
(4)受理國家公務員和國家行政機關任命的其他人員不服主管行政機關給予行政處分決定的申訴,以及法律、行政法規規定的其他由監察機關受理的申訴;
(5)法律、行政法規規定由監察機關履行的其他職責。
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③ 集團審計部如何發揮作用
(一)整合公司的監管資源
A集團公司設有董事會、監事會、工會、審計、獨立董事等多個具有監督職能的機構,但監事會、工會等機構人員均為內部人員兼職,未能發揮應有的職能而形同虛設。此外,各監督職能機構的設置、人員編制和配備、經費開支、薪資等受制於管理層,監督主體受制於監督客體,缺乏相對獨立性和權威性。
針對上述情況公司可建立主動監管機制:一是探索實施多層級股權激勵政策,包括股票期權、虛擬股票、股票增值權、持股計劃、股票獎勵等。使每位員工都成為企業的主人,增加員工的責任心,讓大家心往一處想,勁往一處使;減少大家對監督和被監督的摩擦。二是充分發揮信息技術的監督作用。加強業務環節的信息技術建設,減少人為干預、推進企業管理、通過網路採集數據,實時快速獲得各類管理信息,使原來的事後監督前移,向事中、事前監督轉化,實現在線監督、違規警示、超前防範等。
(二)保證審計的獨立性
內部審計機構應當隸屬董事會直接領導,包括內部審計機構的設置、人員的薪酬及考核處理,授權審計人員在審計過程中調查許可權不受限,對確有違反國家財經法紀的、有嚴重失職瀆職行為並給國家、單位造成損失的人員,審計人員有權提請公司對相關責任人按規定處理建議並進行跟蹤監督。當然,審計人員必須堅持原則,按審計程序依法辦事。
(三)人才齊備的審計陣容
A集團公司的業務涉及工程、化工、計算機等領域,根據業務特點配備了注冊會計師2人、注冊造價工程師1人、國際注冊內部審計師1人、中級會計師人1人、采購工程師1 人。審計人員配備仍有不足,主要在工程建造、人力資源管理及信息管理等方面略顯不足。只有配備了專業人員才可能將審計業務拓寬至各領域,提出的建議才具有可行性,並成為向公司重要管理崗位輸送人才的基礎。
(四)國際接軌的審計職能
A集團公司目前要求內部審計部門由以財務收支為主的事後審計向事前審計轉型,進行項目可研、立項、工程概預算、工程采購、合同管理、工程決算、後評價及內部管理制度的全方位項目投資審計。評估內部管理過程中各個環節存在的問題,並解決問題,將審計成果轉化為生產力,為公司改革發展提供審計保證和咨詢服務。
(五)維護權威的審計決定
審計意見能否順利地執行,除了公司給予的職權支持,還需要有一定的經濟手段,包括將審計整改情況納入管理層的績效考核,條件允許可設立優秀被審計項目獎勵款,以激勵大家將項目做好做優的凝聚力。
(六)管理得人心的企業文化
弘揚誠信文化,公司敢於正視發展中的短板,不迴避審計披露的問題。這些非但無損企業的信譽,反而贏得公司上下內外對一個負責任的決策層所體現的坦盪、自律的境界的喝彩。「審計公示」帶來的是一道道風險防線的構築,一筆筆管理效益的增長,一處處支持審計、管理得人心風氣的樹立!這正是一個健康向上的公司發達的根基。
④ 集團審計合規部應該受哪個部門領導
合規風險,是指商業銀行因沒有遵循法律、規則和准則可能遭受法律制裁、監管處罰、重大財務損失和聲譽損失的風險。合規管理是商業銀行一項核心的風險管理活動。商業銀行應綜合考慮合規風險與信用風險、市場風險、操作風險和其他風險的關聯性,確保各項風險管理政策和程序的一致性。稽核,稽是考察、稽查,核是審核、核實、核查,合成解釋為稽查成數而審核其實在。簡言之,稽核是稽查和審核的意思。審計在銀行的傳統說法稱為稽核。審計與稽核基本上是一個意思,是指對經濟活動的監督檢查。
⑤ 您好,請問合生創展集團審計部的工程審計一職,待遇如何,工作壓力如何,想聽聽您的觀點,謝謝
合生集團啊…是在北京還是在廣東哇?如果是北京應該是在珠江帝景辦公的,審計部的工作應該沒那麼辛苦吧!待遇我沒辦法完全的跟你說唉…他們的經理級都是年薪制的…不同級別有不同的薪酬標准 而且他們的年終獎跟年基本公司是4:6的我記得應該是…得要去談!
不知道你之前在什麼公司…合生畢竟是大牌公司…集團層面的高度不一樣…視野會更寬一些…值得考慮…
但我依然不知道你說的「工程審計」到底是什麼職位…總之幾層的都不高…但經理以上應該還不錯!
⑥ 在大型國有企業的審計部門工作有前途嗎
問:審計公司是做什麼的
答:審計公司顧名思義,審計就是主要的工作內容。
審計最終的目的是發現問題,涉及錢款、權利的工作崗位都有可能滋生腐敗,審計說白了就是監督財務方面的真實性以及合規性。一般性的審計公司是獨立於被審計單位的機構,企業做的審計一般性都需要請第三方審計機構進行審計。
審計是指由專設機關依照法律對國家各級政府及金融機構、企業事業組織的重大項目和財務收支進行事前和事後的審查的獨立性經濟監督活動。
「內部審計是一種獨立、客觀的保證與咨詢活動,它的目的是為機構增加價值並提高機構的運作效率。它採取一種系統化、規范化的方法來對風險管理、控制及治理程序進行評價,提高它們的效率,從而幫助實現機構目標。」
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