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给旅行社的佣金旅行社怎么开票

发布时间:2021-09-12 08:42:43

『壹』 给旅行社支付佣金,旅行社开的发票项目可以是旅游费吗

想怎么写都可以,不过开的都是旅游发票,项目随便写

『贰』 个人给酒店提供旅游团队所提佣金的开票税率是多少

这项业务属于中介服务,个人可以向税务机关申请开具增值税发票,开票税率是3%。
但2020.3~12月份的特殊时期是1%。

『叁』 我协会组织会员学习考察,会员通过我们账户交来费用,由我们统一与旅行社结算,这种情况开什么发票

管理费用,发票有旅行社开。

『肆』 旅行社为什么不能开增值税专用发票

旅行社一般纳税人不能开具增值税专用发票。旅行社一般纳税人开的发票是普通增值税发票。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号):附件2:《营业税改征增值税试点有关事项的规定》:

营改增试点期间,试点纳税人试点纳税人提供旅游服务,可以选择以取得的全部价款和价外费用,扣除向旅游服务购买方收取并支付给其他单位或者个人的住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的旅游费用后的余额为销售额。

选择上述办法计算销售额的试点纳税人,向旅游服务购买方收取并支付的上述费用,不得开具增值税专用发票,可以开具普通发票。

因此,旅行社不能开增值税专用发票,只能开普通发票。

(4)给旅行社的佣金旅行社怎么开票扩展阅读:

销货方按规定开具发票。

销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票;收购单位和扣缴义务人支付款项时,由付款方向收款方开具发票。在发票开具时,要注意以下几点:

(1)销货方在整本发票使用前,要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象,如发现问题应报送税务机关处理。

(2)整本发票开始使用后,应做到按号码顺序填写,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。

(3)开具发票要按照规定的时限、逐栏填写,并加盖单位财务印章或者发票专用章。未经税务机关批准,不得拆本使用发票,不得自行扩大专业发票使用范围。

(4)填开发票的单位和个人必须在发生经营业务,确认营业收入时开具发票,未发生业务一律不准开具发票。

(5)销货方应在规定的使用范围内开具发票,不准买卖、转借、转让和代理开具。

(6)销货方使用电子计算机开具发票,须经主管税务机关批准,并使用税务机关统一监制的机外发票,开具后的存根联要按照顺序号装订成册。

『伍』 请教:酒店中的支付给旅行社的佣金要计税吗

很久很久(呵呵)以前,我所接触的酒店都是按差额交的,就是计算营业收入的专时候,直属接在前台就REBATE掉佣金。这样交营业税就自然不包含这块了。现在全额上缴,就是,也在计算佣金后,通过走部门费用来扣除佣金了。

『陆』 收到旅行社开具的公司组织员工旅游的旅游费发票怎么入账

公司组织的外出旅行所产生的费用,应该记入到管理费用-职工福利,具体如下:

借:管理费用-福利费

贷:应付职工薪酬

付款时

借:应付职工薪酬

贷:银行存款/库存现金

(6)给旅行社的佣金旅行社怎么开票扩展阅读:

企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

企业在筹建期间发生的开办费,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”科目;企业行政管理部门人员的职工薪酬,借记“管理费用”科目,贷记“应付职工薪酬”科目;

企业按规定计算确定的应交矿产资源补偿费,借记“管理费用”科目,贷记“应交税费”等科目;企业行政管理部门发生的办公费、水电费、差旅费等以及企业发生的业务招待费、咨询费、研究费用等其他费用,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”、“研发支出”等科目。

期末,应将“管理费用”科目余额转入“本年利润”科目,借记“本年利润”科目,贷记“管理费用”科目。

管理费用在会计核算上是作为期间费用核算的,企业发生的管理费用,在"管理费用"科目核算,并在"管理费用"科目中按费用项目设置明细账,进行明细账核算。期末"管理费用"科目的余额结转"本年利润"科目后无余额。

『柒』 旅行社开的发票一般都是什么费用

一般旅行社发票项目为“旅游综费”、“旅游费”、“交通费”这几项,有些时候需要开具会务费或培训费,但是这两项的税率较高,需要另外单报。

大多数情况下,国内旅行社易一般是没有开据会务费的项目和情况,国际旅行社才有会务费、考察费等项目。

但不管是国内旅社还是国际旅社,他们向企业或公司提供的旅游费用应当计入:管理费用(职工福利费外),同时开具的会务费发票是不能用做企业的成本抵减所得税的。一般企业的会务费是在有经营项目的宾馆才能开据“会务费”的发票。

(7)给旅行社的佣金旅行社怎么开票扩展阅读:

一般规模的大的,可以根据企业实际情况与老板的需要一周或一季度随时编制有关财务报表,为企业老板反映当时的企业的财务状况,汇报的报表除了(资产负债表、损益表、现金流量表、增值税申报表)以外,可根据企业老板平常需要的数字,财务人员根据需要,自行设计有关财务报表。

企业规模小的,月底结账一次性汇总,做有关企业需要申报的财务报表,注明:每月总结账时,一定要预计报表大体情况,汇报老板,尤其是向税务机关申报的各类报表,一旦财务人员月底已经出报表,数字已经确定,月底,向老板汇报工作。

老板对申报的数字不够完整不符合老板的心意,比如:企业反映利润情况、纳税情况等等,那是老板让我们需要修改,老板的一句话,我们可就要忙一阵子,之前做了无用工。

『捌』 公司旅游费用如何入账旅行社的发票让他开什么项目好急!!

1、正规入账科目:
应入职工福利费用

2、就能入账科目:
管理费用--差旅费

3、旅行社的发 票让他开啥都不好使用,如果让对他给你出具一个酒店的会议费或住宿费发 票,另外配上什么车船票、生活费等,那就好了。

『玖』 旅行社各类发票如何缴税

纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用;但是,下列情形除外:
(1)旅游企业组织旅游团到中华人民共和国境外旅游,在境外改由其他旅游企业接团的,以全程旅游费减去付给该接团企业的旅游费后的余额为营业额。它没有说明要扣除所有的费用,你们企业应该不是这种情形
因此,营业税计税应该是1000,而不应该扣除费用。你的那种2中说法是谁告诉你的 啊,税务局吗

『拾』 旅行社订房,订房公司给旅行社的佣金,要开票吗钱打在公司账上

直接开综费,或服务费。
订房费也属于服务费

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